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          預決算公開

          2014年安慶市人大常委會辦公室預算編制說明

          發布時間:2014-04-30     閱讀次數:
          2014年安慶市人大常委會辦公室預算編制說明
          一、市人大基本情況
          (一)市人大常委會機關設綜合辦事機構3個:市人大常委會辦公室、市人大常委會研究室、市人大常委會法規室;常委會工作機構8個:財政經濟、預算審查、農村與農業、內務司法、教育科學文化衛生、民族宗教僑務外事、城鄉建設環境與資源保護、人事代表選舉等工作委員會。主要職能是在本行政區域內,保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行; 領導或者主持本級人民代表大會代表的選舉; 召集本級人民代表大會會議;討論、決定本行政區域內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項等。
          (二)至2013年12月,市人大機關財政供養人員113人,包括在職61人,退休35人,離休11人,聘用人員6人。
          (三)2014年安慶市人大工作要點:一是學習貫徹黨的十八屆三中全會精神;二是深化監督工作;三是做好重大事項決定和人事任免工作;四是推進民主法治建設;五是充分發揮代表作用;六是提升履職能力;七是加強宣傳研究和聯系交流。
          二、2014年收入預算說明
          2014年收入預算1082.69萬元,其中:公共財政預算撥款1082.69萬。
          三、2014年支出預算說明
          根據收支平衡的原則,(一)單位總支出相應安排1082.69萬元,其中:1、基本支出767.49萬元(在職人員支出預算336.12萬元,對個人和家庭的補助支出預算325.04萬元,商品和服務支出106.33萬元);2、專項支出315.2萬元。     
           安慶市人大常委會辦公室
          公共財政預算收支預算總表

          收         入             
          支          出
          項目
          預算數
          項目
          預算數
          一、上年結余
          0 
          一、一般公共服務支出
          755.15 
           
           
          二、外交支出
           
          二、財政撥款收入
          1082.69 
          三、國防支出
           
           
           
          四、公共安全支出
           
          三、納入專戶管理的政府非稅收入
          0 
          五、教育支出
           
           
           
          六、科學技術支出
           
          四、其他收入
          0 
          七、文化體育與傳媒支出
           
               事業收入
           
          八、社會保障和就業支出
          251.96 
               經營收入
           
          九、醫療衛生支出
          40.26 
               上級補助收入
           
          十、節能環保支出
           
               附屬單位上繳收入
           
          十一、城鄉社區支出
           
               其他
           
          十二、農林水支出
           
           
           
          十三、交通運輸支出
           
           
           
          十四、資源勘探電力信息等支出
           
           
           
          十五、商業服務業等支出
           
           
           
          十六、金融支出
           
           
           
          十七、援助其他地區支出
           
           
           
          十八、國土海洋氣象等支出
           
           
           
          十九、住房保障支出
           35.32
           
           
          二十、糧油物資儲備支出
           
           
           
          二十一、國債還本付息支出
           
           
           
          二十二、其他支出
           
          收入總計
          1082.69 
          支出總計
          1082.69 
          注:本表反映部門本年度公共財政預算收支計劃情況。
           
           

          公共財政預算收入預算表

          單位編碼
          單位名稱
          合計
          上年結余
          財政撥款收入
          納入專戶管理的政府非稅收入
          其他收入
          小計
          事業收入
          經營收入
          上級補助收入
          附屬單位上繳收入
          其他
          003001
          安慶市人大辦公室
          1082.69
          0
          1082.69
          0
          0
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          合計
          1082.69
           
           
           
           
           
           
           
           
           

          注:1.本表反映部門本年度公共財政預算收入計劃情況。
           
           
          公共財政預算支出預算表

          科目編碼
          科目名稱
          合計
          基本支出
          項目支出
          備注
          201
          一般公共服務支出
           1082.69
           767.49
           315.2
           
          20101
          人大事務
           1082.69
           767.49
           315.2
           
          2010101
          行政運行
           1082.69
           767.49
           315.2
           
          ……
          ……
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          合計
           
           
           
           

          注:1.本表反映部門本年度公共財政預算支出計劃情況。
                  2.本表列示到政府支出功能分類項級科目。
           
           
           
           
           
           
           
           
          公共財政預算財政撥款支出預算表
           
           
           
           
           
          單位:萬元
          科目編碼
          科目名稱
          合計
          基本支出
          項目支出
          備注
          201
          一般公共服務支出
           1082.69
           767.49
           315.2
           
          20101
          人大事務
           1082.69
           767.49
           315.2
           
          2010101
          行政運行
           1082.69
           767.49
           315.2
           
          ……
          ……
           
           
           
           
          ……
          ……
           
           
           
           
          ……
          ……
           
           
           
           
          ……
          ……
           
           
           
           
          ……
          ……
           
           
           
           
          ……
          ……
           
           
           
           
          合計
           
           
           
           
          注:1.本表反映部門本年度公共財政預算財政撥款支出計劃情況。
              2.本表列示到政府支出功能分類項級科目。
           
           
           
           
           
          財政撥款開支的“三公”經費預算情況表

          項        目
          預 算 數
          合      計
           
          因公出國(境)費
          0
          公務接待費
          38
          公務用車購置及運行費
          63
             其中:公務用車運行維護費
          63
                   公務用車購置 
          0

           
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