收 入
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支 出
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項目
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預算數
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項目
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預算數
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一、上年結余
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0
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一、一般公共服務支出
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755.15
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二、外交支出
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二、財政撥款收入
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1082.69
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三、國防支出
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四、公共安全支出
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三、納入專戶管理的政府非稅收入
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0
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五、教育支出
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六、科學技術支出
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四、其他收入
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0
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七、文化體育與傳媒支出
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事業收入
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八、社會保障和就業支出
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251.96
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經營收入
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九、醫療衛生支出
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40.26
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上級補助收入
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十、節能環保支出
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附屬單位上繳收入
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十一、城鄉社區支出
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其他
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十二、農林水支出
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十三、交通運輸支出
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十四、資源勘探電力信息等支出
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十五、商業服務業等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地區支出
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十八、國土海洋氣象等支出
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十九、住房保障支出
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35.32
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二十、糧油物資儲備支出
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二十一、國債還本付息支出
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二十二、其他支出
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收入總計
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1082.69
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支出總計
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1082.69
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注:本表反映部門本年度公共財政預算收支計劃情況。
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單位編碼
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單位名稱
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合計
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上年結余
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財政撥款收入
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納入專戶管理的政府非稅收入
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其他收入
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小計
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事業收入
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經營收入
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上級補助收入
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附屬單位上繳收入
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其他
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003001
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安慶市人大辦公室
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1082.69
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0
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1082.69
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0
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0
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合計
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1082.69
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科目編碼
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科目名稱
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合計
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基本支出
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項目支出
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備注
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201
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一般公共服務支出
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1082.69
|
767.49
|
315.2
|
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20101
|
人大事務
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1082.69
|
767.49
|
315.2
|
|
2010101
|
行政運行
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1082.69
|
767.49
|
315.2
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……
|
……
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合計
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單位:萬元
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科目編碼
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科目名稱
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合計
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基本支出
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項目支出
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備注
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201
|
一般公共服務支出
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1082.69
|
767.49
|
315.2
|
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20101
|
人大事務
|
1082.69
|
767.49
|
315.2
|
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2010101
|
行政運行
|
1082.69
|
767.49
|
315.2
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……
|
……
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……
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……
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|
……
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……
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……
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……
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……
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……
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……
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……
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合計
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注:1.本表反映部門本年度公共財政預算財政撥款支出計劃情況。
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2.本表列示到政府支出功能分類項級科目。
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項 目
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預 算 數
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合 計
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因公出國(境)費
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0
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公務接待費
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38
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公務用車購置及運行費
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63
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其中:公務用車運行維護費
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63
|
公務用車購置
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0
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