一、市人大常委會辦公室主要職能
安慶市人大常委會機關內設機構3個:辦公室、研究室、法規室;工作機構9個:財政經濟、預算審查、農村與農業、內務司法、教育科學文化衛生、民族宗教僑務外事、城鄉建設環境與資源保護、人事代表選舉及法律等9個工作委員會。主要職能是在本行政區域內,保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行; 領導或者主持本級人民代表大會代表的選舉; 召集本級人民代表大會會議;討論、決定本行政區域內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項等。2016年新增行使地方立法權職能,主要對城鄉建設與管理、城市公園管理、煙花爆竹燃放等方面的事項開展立法。
二、部門決算單位構成
從決算單位構成看,安慶市人大常委會辦公室2016年度部門決算僅有辦公室本級決算,無下屬單位。
序號
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單位名稱
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1
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安慶市人大常委會辦公室(無下級預算單位)
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三、市人大常委會辦公室2016年度部門決算說明
(一)2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計1911.67萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余),支出總計1911.67萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2015年相比,收、支總計各增加338.97萬元,增長21.55%,主要原因:一是基本工資和一般津補貼增加135.02萬元,增長25.4%;二是離退休費增加182.56萬元,增長33.14%;三是住房公積金、醫療保險等支出增加21.39萬元,增長25.3%。
(二)2016年度收入決算情況說明
本年收入合計1911.67萬元,其中:財政撥款收入1911.67萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
(三)2016年度支出決算情況說明
本年支出合計1911.67萬元,其中:基本支出1577.93萬元,占82.54%;項目支出333.74萬元,占17.46%;經營支出0萬元,占0%。
(四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入總計1911.67萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計1911.67萬元(含年末財政撥款結轉和結余),與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加338.97萬元,增長21.55%,主要原因:一是基本工資和一般津補貼增加135.02萬元,增長25.4%;二是離退休費增加182.56萬元,增長33.14%;三是住房公積金、醫療保險等支出增加21.39萬元,增長25.3%。(五)2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2016年度一般公共預算財政撥款支出338.97萬元,占本年支出的100%。與2015年相比,財政撥款支出增加338.97萬元,增長21.55%。主要原因:一是基本工資和一般津補貼增加135.02萬元,增長25.4%;二是離退休費增加182.56萬元,增長33.14%;三是住房公積金、醫療保險等支出增加21.39萬元,增長25.3%。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1202.92萬元,占62.93%;社會保障和就業支出474.48萬元,占24.82%;醫療衛生和計劃生育支出141.48萬元,占7.4%;城鄉社區支出45.83萬元,占2.4%;住房保障支出46.96萬元,占2.45%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1398.48萬元,支出決算為1911.67萬元,完成年初預算的1366.96%。決算數大于預算數的主要原因一是人員工資調整經費增加463.68萬元;二是商品和服務支出49.51萬元。其中基本支出1577.93萬元,占82.54%;項目支出333.74萬元,占17.46%。具體情況如下:
1.一般公共服務(類)
人大事務
行政運行(項)年初預算909.13萬元,決算1202.92萬元,完成年初預算的132.32%。決算數大于預算數的主要原因是人員工資調整經費增加293.79萬元。
2.社會保障和就業(類)
行政事業單位離退休(款)
歸口管理的行政單位離退休(項)年初預算390.91萬元,決算474.48萬元,完成年初預算的121.38%。決算數大于預算數的主要原因離退休人員經費增加83.57萬元。
3.醫療衛生與計劃生育支出(類)
醫療保障(款)
行政單位醫療(項)年初預算51.48萬元,決算141.48萬元,完成年初預算的274.83%。決算數大于預算數的主要原因財政追加離休干部住院醫療費90萬元。
4.住房保障支出(類)
住房改革支出(款)
住房公積金(項)年初預算46.96萬元,決算46.96萬元,完成年初預算的100%,基本持平。
5. 城鄉社區支出(類)
城鄉社區支出(款)
城鄉社區支出(項)年初預算數為0萬元,決算45.81萬元,原因為省、市財政追加其他專項資金撥款經費45.81萬元。
(六)2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出1,577.93萬元,其中人員經費1400.48萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出;公用經費177.45萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品服務支出。
(七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
安慶市人大常委會辦公室2016年度沒有政府性基金收入和支出,故2016年安慶市人大常委會辦公室政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入0萬元,本年支出0萬元,年末結轉和結余0萬元。
(八)其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。
2016年度安慶市人大常委會辦公室機關運行經費1911.67萬元,與2015年相比,增加338.97萬元,增長21.55%,增長的原因:一是人員經費調整,增加經費284.97萬元,二是2016年撫恤金較15年增支54萬元。
2.政府采購情況。
2016年市人大常委會辦公會未進行政府采購的,故采購支出總額0萬元,
3. 國有資產占有使用情況。
因公車改革,截止到2016年12月31日,安慶市人大常委會辦公室共有車輛0輛,單位價值50萬以上的通用設備0臺/套,單價100萬以上的專用設備0臺/套。
4. 預算績效管理工作開展情況
2016年,安慶市人大常委會辦公室按照指向明確、合理可行的原則,對11個項目支出編制了績效目標,涉及財政資金333.74萬元。全年共組織對11個項目(部門整體支出、政策)進行了績效評價,涉及財政資金333.74萬元。評價結果顯示,項目執行績效優良,均達到預期績效目標。
(九)名詞解釋
1. 財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金
2. 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3. 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
5. 機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。